|
Zmluva |
GE2024/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
984,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
Zmluva |
ZŠ2025/09/09
|
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
09.09.2025 |
Základná škola Martinská |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
Zmluva |
T2025/05/05
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
05.05.2025 |
Slovak Telekom , a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
Zmluva |
A2025/09/02
|
Zmluva o poskytovaní archivačných služieb
|
1 430.00 |
s DPH |
02.09.2025 |
Peter Miko |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503188
|
potraviny
|
230,74 |
s DPH |
10.10.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503036
|
potraviny
|
171,01 |
s DPH |
30.09.2025 |
Libex |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502926
|
potraviny
|
128,77 |
s DPH |
22.09.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502835
|
potraviny
|
105,87 |
s DPH |
16.09.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
17.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502605
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
27.08.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502586
|
potraviny
|
398,39 |
s DPH |
27.08.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502486
|
potraviny
|
37,50 |
s DPH |
24.07.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502466
|
potraviny
|
115,19 |
s DPH |
18.07.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502388
|
potraviny
|
78,09 |
s DPH |
30.06.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502345
|
potraviny
|
182,59 |
s DPH |
26.06.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502099
|
potraviny
|
144,84 |
s DPH |
06.06.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501944
|
potraviny
|
336,64 |
s DPH |
27.05.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501857
|
potraviny
|
124,02 |
s DPH |
19.05.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501754
|
potraviny
|
228,03 |
s DPH |
15.05.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501593
|
potraviny
|
137,34 |
s DPH |
29.04.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501284
|
potraviny
|
152,95 |
s DPH |
03.04.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |